盘点工作计划(8篇)

时间:2023-12-10 13:46:18 投稿人:kaka003

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为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,时常需要预先制定一份周密的方案,方案是解决一个问题或者一项工程,一个课题的详细过程。那么你有了解过方案吗?白话文为大家精心整理了盘点工作计划(8篇),希望大家可以喜欢并分享出去。

盘点计划书 篇一

一、盘点要求

(一)截止日(结帐日)

产成品出入库截止日为6月28日24:00。

自制半成品(自制原料)出入库截止日为6月28日12:00。

原辅料、包材出入库截止日为6月22日12:00。

截止日后的所有出入库业务均记入20XX年7月份账目。

(二)盘点方法

1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。

2、产成品进行全面盘点。

(三)盘点范围不包括

①票开货未发:即截止日之前出库手续已处理完毕,盘点时货物尚在库中的。

②未做退货入库处理的成品退货。

③报废手续完毕,实物尚未处理的。

④截止日**库的存货。

⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。

注:以上存货必须单独摆放或以醒目标志与其他存货区分**。

(四)盘点表截止日前的出、入库业务必须及时登帐。

生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表,原始盘点表中所有存货的品名、规格、包装形式、代码必须与存货外包装上的有关信息完全一致,不允许使用其他的简称、别称!原始盘点表必须按盘点小组保管范围分开打印,并注明小组组长和相应保管员的名字,原始盘点表应标注流水号。

原始盘点表准备完毕后交XXX(同时按要求报送EXCEL电子版本)签字确认。

原始盘点表打印后,ERP有关数据即冻结,不得擅自操作。

(五)现场管理

仓库保管员必须在盘点日前将所负责的存货按规定整理清楚。

盘点当天原则上停止收发货物,如有应急收发业务,应做好记录,盘点时注意还原至截止日,盘点小组组长应做好登记和稽核工作。

点数完毕,注明实盘数并不**盘点工作结束,各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向XXX报告,各小组组长与XXX一起将原始盘点表输入电脑(输入时注意不得调整盘点表格式),打印正式的盘点表(以下简称“正式版盘点表”)一式两份与保管员核对,核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。

(六)“原始盘点表”必须做到:

①笔迹清晰、不潦草。

②实物与盘点表相符的将“√”标记在帐面数旁边的格子中,如不符则将实盘数记在帐面数旁边的格子中,如实盘数为零则必须在帐面数旁边的格子中书写“0”字样,不得为空!

③按照分工盘点的品种进行盘点时如发现盘到盘点表中没有的批号,应在确认(属组长权限)是否是所分管的品种、是否为盘点范围以外之后,手工记入专门的空白盘点表中,不得记在其他地方,并详细填写空白盘点表所有项目,不得漏项(注意填写存货品名、规格、包装形式、代码时须反复核对,特别是规格及包装形式,不得随意书写、使用简称或别称!)

④“原始盘点表”是盘点工作过程资料,应和“正式版盘点表”装订在一起保存,不得遗弃。

⑤尚未销帐的待报废存货数量也应计入实盘数(账面没有的品规除外),并在备注栏注明“待报废”字样及批号、数量。

⑥盘点人员不得混淆“盘亏”和“待报废”概念。“盘亏”是指有帐无物的情形;“待报废”是指仓库有实物但该实物不能被正常应用在生产中。

(七)原则上按照保管员管辖品种进行盘点分工,盘点表亦按此口径打印。

(八)盘点过程中“稽核”须及时将已盘标记(彩色标签)贴在每个盘点单位上(如:托盘、桶、柜等等),不得漏贴,防止漏盘和重复盘。

(九)各盘点小组成员须严格执行盘点纪律和日程安排,不得随意操作,不得缺席或请人代岗,各盘点小组组长对本组的工作质量负责,遇到特殊情况必须及时向XXX请示。

(十)填写实盘数时应特别注意:如盘点过程中发现货物已经收进或发出了,而相应的出、入库单还没做的(当然盘点前应尽量消除这种情况),应视同货物还没有收、发,按照账面数填写实盘数,另在旁边注明情况即可。这种差异不得做盘盈盘亏处理。

(十一)统计员负责在盘点前准备好对讲机(每个小组组长每人一台)及彩色标签、书写板。

二、**分工

总负责人:XXX

现场协调:XXX

统计员:XXX

分工盘点日组长保管员稽核

包材6月25日

原辅料6月25日

车间原辅料包材6月25日

产成品6月30日

半成品(含车间)6月29日

三、存货盘点日程安排

1、盘点日当天8:30前盘点小组组长、稽核人员在办公室集合,待分组、发放并确认盘点表、重申盘点纪律后赴现场进行盘点,保管员在仓库等候。

2、12:00前各小组组长报告盘点进度。

3、当天完成所有现场盘点工作。

四、盘点后统计安排

盘点日后四天内(不含节假日)生产、各车间须确定盘盈盘亏数,经审核后制订调帐方案。

盘点计划 篇二

**********有限公司 2011年10月份盘点计划

一、目的:针对公司原物料及存货的准确性进行盘点

二、盘点区域:

三、盘点总负责人:

四、盘点范围:

1.原物料:指存放在资管课仓库及生产单位线边仓内的生产性料品。2.废回料:车间存放的废回料。

3.半成品:指已生产完成入库,存放在各生产线边库位内之料品。

4.在制品:指已被按照BOM表需求量发到工单内的原物料,半成品,制成品(重工工单)(其它任何的领料方式,领用到现场的料品不在此类。)5.成品:指已生产完成入库,存放在车间内可供销售之料品。6.月耗:存放于资管仓库之各单位使用耗材。

五、盘点方式: 不停工盘点〈10/30日ERP结单点后~至10/31日复盘完成前禁止领料〉

六、盘点项目:所有原物料、自制半成品、成品、耗材等(除固定资产外所有)

七、盘点时间: 10月31日早上08:00开始,初、复盘同时进行(100%初复盘)

八、盘点前准备动作

1.业务部门:

a.10/28号下班前必须将所有客人已下发的订单审核完毕完成通知生管的作业。

b.10/28号下班前必须将所有确定不再出货之订单做特结,或将所有已出货之销货单做确认动作。

2.生管部门

a.10/29号下班前将所有已完工的工单进行完工结案动作,或者将确认不再生产之工单进行特殊结案。b.10/29号下班前将业务下发的需要转单采购的订单接转MPS及核料转部门请购单

3.采购部门

a.通知厂商资管仓库自10/29中午12:00开始停止收料,交货期在此段时间内的原物料必须提早进厂或根据实际需求延后。(进口料特殊情形处理)b.10/29号下班前清查当月未结转完成的部门请购单,请购单全部依据实际结转的时间转出正式的采购单,如确因上级主管未批示完成的单据,算下个月份单据继续作业。c.10/29号下班前将所有确认不再进料的采购单进行特结作业。4.资材部门

a.物料仓库自10/29号中午12:00开始停止收发料,如确实需要进料则以手工单据或报单为盘点依据,14:00前需所有已收之原物料在系统中暂收完毕,以利进检部门检验作业。

b.物料仓库10/29号15:30前必须将所有已暂收之物料核定库位完毕。c.物料仓库10/29号15:30前必须将已收发料之领料申请单,调拨单,出库单等单据进行确认转单作业。d.成品仓库10/29号15:30前必须将所有已入库成品核定库位完毕。5.制造部门(库存盘点单,在制品盘点单并行)

a.10/29号12:00前切单。b.10/29号16:00前必须将盘点前需用的半成品及物料领用完毕,同时完成相关ERP单据作业,盘点前应事先对发放到工单手上的原物料做管控及区分(生产领料方式发料在工单上的原物料在该工单未完工前体现为在制品),以利盘点作业;

c.10/29号下午14:00点前将已经完成的成品移转到资管,同时完成相关ERP单据作业;

6.出口作业部门

a.事先与资管协调盘点期间出柜相关处理事宜。

b.10/28号晚上16:00依实际销货日期,及时完成排柜申请表,如遇库存数量不足,则对口仓库跟催现场完工移转,按时结转销货出库单。

七 注意事项:

1.本次盘点初复盘人员如发现有超工单生产或有料无电脑帐之原物料,半成品,成品,要求现场单位列出明细,将不属于订单内的半成品区分出来,盘点数据归属为原料,如为良品(品检判定)则做为下批出货用(须先入库),如为不良品按管理办法办理,若有推诿者严格惩办。

2.各单位人员不得有无中生有的作业产生,如实物未移转给后制程,但ERP内已经做了单据,如果发现此类状况将以最严厉的方式惩处并连坐上级主管。前置单位与后置单位没有办理移转的物件一例由前置单位负责盘点(不管物品放置在哪个单位),同时追究没有料单并行的责任。

3.本次盘点初、复盘人员必须ERP盘点单上(库存/在制品盘点单)签名确认,ERP盘点单需完整,填写要清晰工整,如有填错或其它原因可在旁边修改同时需签名,盘点数量为零的需填写“0”,不可空白;由临时指派的抽盘人员对已完成初复盘确定无误的料品进行查核盘点,如经查核发生实质差异2项者该盘点区域即应全部重新盘点,盘点数据不确实者复盘人员连带责任。4.盘点过程中初、复盘人员要一起拿着盘点卡对点物品无误后双方签名好,将盘点卡挂示在物品上,待抽盘后白联统一收回,红联挂示在物品上。

5.同时针对上次会计师抽盘指出的缺失项目(不可用铅笔、立可白涂改)本月务必改善。

6.ERP关账时间为10月30日晚上16:30(ERP系统关账后,所有人员必须退出系统),ERP盘点单为10/31号早上08:00由信息统一下发各单位,盘点完成后,各单位须在31号下午15:00前将盘点数量输入完毕(告知资讯)。

7.盘点之前必须将物品整理好,集中摆放,做到定容、定量、定位,以便盘点准确,复盘人员有权力要求盘点单位整理好之后再复盘。

八、盘点误差容许率(盘差容许率):

8.1 盘差容许率系执行初盘与复盘之差异、复盘与抽盘之差异。系针对执行盘点动作之确实与否予以衡量。

8.2 重要可数类不允许有盘点误差,必须100%准确。(如:铝卷、铝材、半成品、成品等)。

8.3 除上述以外之可数类与其余不易点数之可数类,因计数或量秤仪器可能误差之盘差容许率需于1%以内。(但整包整罐整卷未拆封之个数计算不允许错误)8.4 不可数类因量秤仪器可能误差之盘差容许率需于1%以内。(但整包整罐整卷未拆封之个数计算不允许错误)

九、盘盈亏检讨:

9.1盘盈亏差异系实际盘点数与帐载数之间差异。

9.2抽盘结束后各部门应将盘点表及盘点卡交至财务室,财务室根据盘点结果督导各部门分析盘盈亏原因,并在当天检讨完毕。

十、盘差容许率奖惩规定

10.1复盘者发现盘点误差超出盘差容许率标准或盘点数据错误,除必需重新盘点外,每一种产品或原料数量盘误超过两项者,初盘人员记小过壹次。10.2 抽盘者发现盘点误差超出盘差容许率标准或盘点数据错误,除必需重新盘点外,每一种产品或原料数量盘误超过两项者,初/复盘人员及受盘单位主负责人记小过壹次。

十一、盘盈亏帐务处理与奖惩规定

11.1 原料仓、半成品仓、成品仓、不良品仓存货,产生盘盈亏者均调整帐载数。连续三次盘点未产生盘点误差者,受盘仓库保管人计小功壹次。

11.2 其余非采间接换算方式计算之可数类存货(如叶片、打包带、胶带、纤维胶带等),实际盘点数与帐载数差异均调整帐载数。连续三次盘点未产生盘点误差者,受盘单位保管人计小功壹次。

11.3 其余因数量点数采间接换算方式计算者(如磅秤),实际盘点数与帐载数差异均调整帐载数,差异占帐载数之1%以内者,奖惩时不视同盘盈亏处理。连续三次盘点差异占帐载数之1%以内者,受盘单位保管人计小功壹次。11.4 以上盘盈亏系因人为窗体操作疏失,非实际库存产生盘盈亏者,初犯者予以口头申诫一次,再犯者记小过壹次;若盘盈亏原因非人为窗体操作疏失,属个人未善尽应有注意之保管过失者,予以记小过壹次;倘若盘亏原因系属人为故意盗取破坏者,依劳动合同相关规定予以解职并依法求偿。

九。主导单位:管理部 & 财务室 配合单位: 厂务各部门

核准: 审核: 制定:

盘点计划 篇三

盘点计划

为了保证正常的工作进行,将盘点工作分为纵轴流部件、双滚筒部件、涂装部件、不合格部件、标准件及其他零部件六个部分。分别计划如下:

1. 纵轴流部件

建议可按照领料的班组,在领料员的协助下,认件盘点。按照各分组的所以物料在一周内,每日完成一个班组的盘点量。具体班组为:割台、输送、脱粒、底盘、粮箱、总装。其中底盘物料较多,可用两个工作日。

2. 双滚筒部件

双滚筒是库管员较熟悉的机型。也已经将其按照相应的系统进行分类存储。建议可按照各个系统进行进行盘点,例如轮系、液压、电器等系统分类,每日完成计划的物料盘点系统量。(具体系统分类可参照双滚筒BOM)

3. 冷库涂装部件

涂装件集中在冷库,尤其是二三四号库房,每个库房存储的物质,库管员基本熟悉,建议可按照库房进行计划盘点。

4. 不合格物料

不合格物料主要难题是之前堆积在后院棚下的物料。需要花费大量的时间整理、分类、盘点。由于前期的不重视,和后院空间的施展不开,建议需要多配备人员。按部就班的从外至内详细盘点,具体工作量无法计算,待定。

5. 标准件

标准件经过多次重排。位置基本确定,种类也相对较少,是六部分中最容易的盘点任务。但是想要盘点准确并不容易。建议设定盘点差异率和准确率。分标准件的类型,如:螺栓、螺母、垫片等类型分别盘点。

6. 其他零部件

其他零部件包括装载机、烘干机、东北机型等已停产或将投产的物料,物料种类不多,但是零部件熟悉度却很低。建议安排接触较多的人盘点,并辅以熟悉的人提供建议。

合理分工可以快速完成任务和明确责任。因此建议分组如下:

责任人 完成时间

纵轴流部件一周内

双滚筒部件一周内

涂装部件一周内

不合格部件一周内

标准件一周内

其他零部件一周内

注:仓库由于挤压问题较多,在日常工作中,一周内完成盘点任务,几乎是不可能准确完成的任务。因此,需要领导及时、准确安排工作内容,并合理处理突发状况。

盘点计划 篇四

公司仓库盘点通知

为加强公司对仓库物料的管理,提高管理效率,公司计划在2014年7月18日-7月20日对公司仓库物料进行盘点,现将盘点工作安排如下;

1、由财务部人员组织进行盘点,组成人员由财务部全体人员和技术部人员1名组成,财务部外出办事人员除外。

2、盘点人员2人1组;其中一名人员负责实物数量盘点,另一名人员负责记录。

3、在盘点期间生产人员需要领用材料的,由仓库管理人员负责领料并及时做好记录工作,在盘点结束后,仓库管理人员及时将发料记录汇总后上交财务部,不得延误。

财务部

2014年7月17日

盘点工作计划 篇五

天隆百货盘点工作计划

时间:2004年8月27日,28日

参加人员:超市部,收银部,人事部,卖场促销员,专柜。

为了盘点工作顺利进行,各部门必须密切配合超市部,现作如下部署:

1、成立组委会成员:屈万胜、周庆林抽查员:屈万胜、周庆林

2、超市部14人,收银部3人,人事部4人,促销员5人,共28人。

3、盘点工作分三大区域:饮料区为A区,食品货架为B区,用品货架为C区,堆头区为D区,N架食品为AN区,N架用品为BN区。

4、盘点工作安排:

张小雄,苏晓文为一组,负责超市所有堆头(即D区)

易武君,王亦平为一组,负责超市A区饮料区。

唐利华,刘红蕊为一组,负责方便面,酱油区B1-----B4区。

陈红,陆丽明为一组,负责闲杂,茶叶,冲饮,奶料,即B5----B9区。朱文玲,王荣娇为一组,负责纸巾,拖鞋,毛巾,内裤,即C1---C7区。王涛,陈小梅为一组,负责家杂,煤气灶等即C8----C13区。张娜,蒋春媚为一组,负责麦片,休闲食品即为B10----B15区。

何福芳,专柜为一组,负责饼干,礼品,洗洁精,洗衣粉,即为B15,B16,C14,C15.胡小芳,许惠贤,为一组负责牙膏,香皂,沐浴露,即C16---C19区 蓝小青,张艳为一组,负责洗发水,洗面奶,即C20---C24区。陈飞、李川平负责所有N架商品即AN区,BN区。

5、收银前台N架商品由林春琴带领1名收银员进行盘点工作。

6、盘点工作程序:

A、负责人按商品货架左边最上层,第一个商品开始,从左到右,成S型盘下来,并拿出一个样板,在样板的右下角贴上一张小纸,并注明数量,一人拿去收银前台过机后再摆回原位。

B、清点完数量后再复查一次,以保准确无误。

C、复查后,食品区由屈万胜负责抽查,用品区由周庆林负责抽查,抽查率不少于5%。

7、盘点工作注意事项:

A、在盘点过程中,拿取样板,认真核对商品条码,以条码为准。

B、对照商品,如漏盘一个商品则罚10元,错盘一个商品则罚5元。

C、盘点时,必须注意商品的安全,严禁抛掷商品,如有破损商品当事

人负责买单。

D、负责拿商品过机的同事,把已输入电脑的商品摆回原位,并将其商

品背面朝外方便抽查。

E、盘点人员半途不许离岗,下班或外出,必须经盘点主管同意否则视

为旷工处理。

F、以上条例望各位遵守,要求做到准确无误,听从安排,原则谁出错,谁负责,责任人之罚款在当月工资中扣除,促销员在公布后三天内到办公室按款实际数交款,否则双倍处理!

以上为盘点工作计划,望各位同事认真执行,做好盘点工作!顺祝各位同事工作顺利!!

仓库盘点计划

时间:2004年8月27日白天

参加人员:超市部,收货部。

为了盘点工作顺利进行,确保数量准确,现作以下部署:

1、成立组委会成员:监盘人:李雪平 抽盘人:屈万胜周洋

2、张小雄,易武负责B架,C架盘点工作。王亦平,苏晓文负责A架E架盘点工作。

王涛,易成才负责D架及地面存货。

3、早盘完员工,帮其它货架盘点工作。李雪平负责监督及指导所有盘点过程以确保准确。

4、盘点时需注意商品,人员的安全,严禁抛,掷商品,如有破损商品,一律由当事人负责赔偿并买单处理。

5、盘完后所有单据交由李雪平交屈主管,然后交于电脑部负责处理。

以上盘点工作,望各位同事认真执行!

盘点工作计划 篇六

盘点工作计划

一、目的、要点及注意事项

1、盘点方式的选择及区别

2、利用计算机查找数据,进行盘点单的生成3、盘点中各种数据的来源,盘盈盘亏的理解

二、工作过程

1、确定盘点方式

盘点工作在制造型或流通型企业里随处可见,因为料帐合一是企业进行管理工作的最基本条件。依照进行的目的及方式不同,它被分为以下几种:

(1)抽样盘点:由审查单位或其他管理单位所发起的突击性质的盘点,目的在对仓储管理单位是否落实管理工作进行审核。抽样盘点可针对仓库、料件属性、仓库管理员等不同方向进行。

(2)临时盘点:因为特定目的对特定料件进行的盘点等。

(3)年终(中)盘点:定期举行大规模、全面性的盘点工作,根据相关的规定,一般企业每年年终应该实施全面的盘点,上市公司部分在年中还要实施一次全面的盘点。

(4)循环盘点:采用信息化管理的企业,为了确保料帐随时一致,将料件依照重要性区分成不同等级后赋予不同循环盘点码,再运用信息工具进行周期性的循环盘点。此次实验过程中,我们以抽样盘点和临时盘点为主。

2、统计数据

(1)查找帐上数据

在计算机上,查找出目前理论上帐上应有的存货,包括存货品名、存货数量、货架位置、入库时间等相关信息。(同学们可以根据各自不同的实验需求情况,查找各自需要的信息,生成帐上数据表。)

(2)计算实际库存数据

通过入库单计算已发生的入库货物数量,再通过出库单计算已发生的出库货物数量,两者求差,得出实际库存货物数量。

(3)计算盘盈、盘亏

比较查找出的帐上数据和计算出的实际库存数,当帐上述量大于实际数量时盘亏,当帐上数量小于实际数量时盘盈。制作盘盈、盘亏表。

3、分析数据

通过盘盈、盘亏表,分析数据的成因,寻找盘盈、盘亏的原因。最终生成盘点单。

三、实验总结

总结实验体会,可提出改善建议

盘点计划书 篇七

一、盘点目的

1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。

2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。

二、盘点列账(盘存)基准日:20XX年12月28日23时59分。

三、盘点日期

1、盘点单位初盘日:20XX年12月29日。

2、财务部/仓储核算部门复盘日:20XX年12月31日。

3、会计师复盘日:20XX年1月2日。

四、盘点标的物

1、原材料类(含保税及非保税)、辅料。

2、在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品)。

3、产成品。

五、盘点范围

1、公司内部之所有生产车间。

2、公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。

六、盘点前之准备工作

1、向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调,向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。

2、生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理。

3、各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象。

4、抽点人抽点时,盘点单位原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。

5、各部门需在20XX年12月25日17:30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。

6、盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点**表上,并有领料人员(盘点人员)于盘点单据上签名。

7、采购部门应通知供应商从20XX年12月29日00:00至20XX年1月2日24:00停止送货。

8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。

9、盘点单发放时间:

盘点卡……………………………………20XX年12月26日9:00(财务部提供)

仓库物料盘点表…………………20XX年12月29日9:00(各相关统计员提供)

车间物料盘点表……………20XX年12月29日9:00(各相关核算员提供)

七、盘点作业时间:

1、盘点单位初盘日:20XX年12月29日。

2、财务部/仓储核算部门复盘日:20XX年12月31日。

3、会计师复盘日:20XX年1月2日。

盘点计划 篇八

周审计计划

一、工作项目:抽查盘点外地销售部库存

二、工作内容:实时观看各销售部仓库情况,抽查仓库有人的仓库库存 三、工作目的:保证公司库存准确,避免违规操作,赊账欠账等情况发生

1、由于众多的原因,如出入库的过程中,多记、误记、漏记;操作中导致货品遗漏,损失,验收与出库时清点有误;盘点时误盘、重盘、漏盘,往往导致账面库存数量与实际库存数量不符,通过实时抽查盘点可有效的控制公司库存,掌握账面数量和实际数量,发现问题并查明原因,及时调整,降低公司库存风险。2、及时发现赊账欠账行为,降低公司财产风险。

3、分析销售部在执行公司制度时的可操作性和从中透露出的管理问题,及时协调沟通,降低公司管理风险。

4、检查库存货品摆放合规性,降低公司员工安全风险。四、审计日期:5月28日到6月1日

五、抽查范围:李胜东区域管辖销售部(佛山、太原、福州、无锡、武汉、郑州、淄博、广汉、长沙、上海)

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